Разберём подробно, как вернуть НДС в 2025 году, какие документы понадобятся, каковы сроки и что делать, если отказали.
Возмещение НДС — это возврат разницы между налоговыми вычетами и суммой исчисленного налога.
Кому это актуально?
1. Подайте декларацию с заявленной суммой к возмещению.
2. При необходимости приложите подтверждающие документы.
3. Соблюдайте условия для налоговых вычетов.
После этого налоговая проверит вашу декларацию (камеральная проверка) и решит, сколько из заявленной суммы вам возместить.
Причины отказа:
Хорошая новость: НДС можно возместить до завершения проверки!
Как это сделать:
Подайте заявление по форме (КНД 1151152).
Сумма возмещения не должна превышать налоги и взносы, уплаченные за прошлый год.
Если сумма выше, понадобится банковская гарантия или поручительство.
Срок возмещения: 5 рабочих дней с момента подачи заявления.
Кто может воспользоваться:
Подготовьте декларацию и документы.
Проверьте сроки подачи.
Если хотите быстрее, используйте заявительный порядок.
Не забудьте проверить документы на ошибки, чтобы избежать отказа.
Возмещение НДС — это не так сложно, если всё сделать по правилам. Вопросы остаются? Проконсультируйтесь с экспертами, чтобы снизить риски.
Что такое возмещение НДС
Возмещение НДС — это возврат разницы между налоговыми вычетами и суммой исчисленного налога.
Кому это актуально?
- Экспортёрам.
- Тем, кто продаёт товары по ставке 10%, а закупает по 20%.
- Компаниям, которые за квартал закупили больше, чем продали.
Условия возмещения НДС
1. Подайте декларацию с заявленной суммой к возмещению.
2. При необходимости приложите подтверждающие документы.
3. Соблюдайте условия для налоговых вычетов.
После этого налоговая проверит вашу декларацию (камеральная проверка) и решит, сколько из заявленной суммы вам возместить.
Какие документы потребуются
- Декларация по НДС с указанной суммой к возмещению.
- Если НДС связан с нулевой ставкой (например, экспорт), приложите копии документов, подтверждающих право на 0%.
- Если договор уже подавался раньше, просто укажите его реквизиты.
- Если налоговая запросит дополнительные документы:
- Счета-фактуры,
- Договоры,
- Первичные документы.
Сроки подачи на возмещение
- Подать декларацию можно в течение трёх лет после квартала, в котором сумма вычетов превысила начисленный НДС.
- Если сроки прошли, возможно возмещение только при объективных причинах, например, если налоговая сама задержала проверку.
Порядок возмещения НДС
- Камеральная проверка: длится до 2 месяцев (иногда до 3 месяцев, если есть признаки нарушений).
- Решение о возмещении принимается в течение 7 рабочих дней после завершения проверки.
- Подали уточнённую декларацию? Проверка начнётся заново.
Когда в возмещении могут отказать
Причины отказа:
- Ошибки или исправления в документах.
- Отсутствие документов, подтверждающих сделку.
- Нарушение сроков подачи декларации.
- Попытка получить необоснованную налоговую выгоду.
Заявительный порядок: быстрее и проще
Хорошая новость: НДС можно возместить до завершения проверки!
Как это сделать:
Подайте заявление по форме (КНД 1151152).
Сумма возмещения не должна превышать налоги и взносы, уплаченные за прошлый год.
Если сумма выше, понадобится банковская гарантия или поручительство.
Срок возмещения: 5 рабочих дней с момента подачи заявления.
Кто может воспользоваться:
- Компании без банкротства или реорганизации.
- Налогоплательщики с уплатой налогов за 3 года не менее 2 млрд руб.
- Компании под налоговым мониторингом.
Итог: Что нужно сделать
Подготовьте декларацию и документы.
Проверьте сроки подачи.
Если хотите быстрее, используйте заявительный порядок.
Не забудьте проверить документы на ошибки, чтобы избежать отказа.
Возмещение НДС — это не так сложно, если всё сделать по правилам. Вопросы остаются? Проконсультируйтесь с экспертами, чтобы снизить риски.
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация